1. Миссия және пайымдау - бет 15 Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы Өлшем бірлігі Есепті кезең Учебный сайт
Учебные материалы


1. Миссия және пайымдау - бет 15



бет15/17Дата02.05.2016өлшемі3.35 Mb. 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17

:

images -> npa
npa -> Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрінің 2011 жылғы 28 ақпандағы №96 бұйрығы «Жол жүрісі қауіпсіздігі туралы»
npa -> Қызмет өңірін айқындау қағидасын бекіту туралы
npa -> Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы
npa -> «Қазақстан Республикасының аумағы арқылы автокөлік құралымен 1, 6 және 7-сыныпты қауіпті жүкті тасымалдауды жүзеге асыруға (шетелдiктердi қоса алғанда) арнайы рұқсат беру» мемлекеттік қызмет стандарты
npa -> «Өзен кемелерiн және оларға құқықтарды Мемлекеттiк кеме тiзiлiмiнде мемлекеттiк тiркеу» мемлекеттiк қызмет стандарты
npa -> «Шағын көлемді кемелердi мемлекеттiк тiркеу» мемлекеттiк қызметтер стандарты Жалпы ережелер «Шағын өлшемдi кемелердi мемлекеттiк тiркеу»
npa -> Орталықтардың атауы (филиалдары, бөлімдері, бөлімшелері) Орналасқан мекенжайы
npa -> Телекоммуникацияның әмбебап қызметтеріне арналған тарифтерді қайта баланстау жоспарын және телекоммуникацияның әмбебап қызметтеріне тарифтерді бекіту туралы
npa -> № қаулысына

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы



Өлшем бірлігі



Есепті кезең



Жоспарлы кезең



2012 жыл



2013 жыл



2014 жыл



2015 жыл



2016 жыл



2017 жыл



2018 жыл



Тікелей нәтиже көрсеткіштері

1. Халыққа қызмет көрсету орталықтарына арналған Интеграцияланған ақпараттық аттестациялау






-



-



1













2. Халыққа қызмет көрсету орталықтарына арналған Интеграцияланған ақпараттық жүйесіне қосылған Халыққа қызмет көрсету орталықтар саны

бірлік

20

-



-













3. Мемлекеттік қызметтерді көрсетуге мониторинг жасау үшін ХҚО ЫАЖ-не қосу үшін талданған мемлекеттік қызметтер саны

бірлік

-

250

-













4. МО АЖ ХҚКО ЫАЖ-мен ықпалдасу саны

бірлік

-

30

31













5. ХҚКО-да беретін мемлекеттік қызметтердің түрлерін саны

бірлік

8

10

15













6.  Қазақстан, Ресей және Белоруссия арасындағы Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюзбен ықпалдасқан МО АЖ саны

бірлік

-

-

3













7. Қазақстан, Ресей және Белоруссия арасындағы Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюзі арқылы жіберілген хабарламалар көлемі

бірлік

-

-

30 000













Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

.

1. Беларусь Республикасының ұлттық сегментiмен Қазақстан Республикасының ұлттық шлюзының кiрiгуi



бірлік

-

-

1













2. Ресей федерациясының ұлттық сегментiмен Қазақстан Республикасының ұлттық шлюзының кiрiгуi

бірлік

-

-

1













3. Мемлекеттік қызметтерді көрсетуінің мониторингілеу үшін ХҚКО ЫАЖ-не қосымша мемлекеттік қызметтерді қосу

бірлік

255

170

169













Сапа көрсеткіштері


1. ХҚО мемлекеттік қызмет көрсету үшін орташа күту уақытын азайту

мин.

20

15

15













2. Шлюз және СҮЖ қызмет етуінің үздіксіз жұмысы

%

-

-

100













Тиімділік көрсеткіштері


1. Импорт/экспортқа (IRR) құжаттарды ресімдеуге уақытты қысқарту

%

 -

30

30













2. Электрондық түрге көшірілген құжаттардың саны

бірлік

-

20

30













Бюджеттік шығыстардың көлемі



мың теңге

2 838 572

1 588 940

558 487














Бюджеттік бағдарламаның нысаны




Бюджеттік бағдарлама



(кіші бағдарлама)



041 «Ақпарат саласында қызметтерін жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту»



Сипаттамасы



Қазақстан Республикасында цифрлық эфирлік телерадиохабарлар таратуды енгізу және дамыту үшін «Қазтелерадио» акционерлік қоғамының жарғылық капиталдарын ұлғайту

Бюджеттік бағдарламаның түрі



мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы



Өлшем бірлігі



Есепті кезең



Жоспарлы кезең



2012 жыл



2013 жыл



2014 жыл



2015 жыл



2016 жыл



2017 жыл



2018 жыл



Тікелей нәтиже көрсеткіштері


Эфирлік цифрлық телехабар тарату үшін орнатылған РТС (радиотелевизиялық станция) саны

бірлік

5

114

217

269

222







Түпкі

лікті

нәтиже көрсеткіштері


Қазақстанның аумағын цифрлық эфирлік телехабар таратумен қамту

%

23

59

72

81

95







Сапа көрсеткіштері

Алматы, Астана қалаларында және облыс орталықтарында цифрлық эфирлік телерадио хабарларын тарататын телеарналардың саны



бірлік

30

30

30

30

30







елді мекендерде

15

15

15

15

15







Бюджеттік шығыстардың көлемі



мың теңге

2 439 418

12 902 272

12 417 447

14 302 272

9 297 072








Бюджеттік бағдарламаның нысаны




Бюджеттік бағдарлама



(кіші бағдарлама)



042 «Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің ақпараттық технологияларды қолдану тиімділігін бағалауды жүргізу жөніндегі қызметтері»



Сипаттамасы



Мемлекеттік органдармен қызметтерді электронды форматта іске асыру және электронды форматта мемлекеттік қызметтер көрсету критерийлері бойынша облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың орталық мемлекеттік органдарының және жергілікті атқарушы органдарының қызметтерінің тиімділігін бағалауды жүргізу бойынша тәуелсіз үкіметтік емес ұйымдардың қызметтеріне шығыстар

Бюджеттік бағдарламаның түрі




мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы



Өлшем бірлігі



Есепті кезең



Жоспарлы кезең



2012 жыл



2013 жыл



2014 жыл



2015 жыл



2016 жыл



2017 жыл



2018 жыл



Тікелей нәтиже көрсеткіштері

1. Мелекеттік органдардың қаралған есептілік нысандарының саны

дана

195

152

117

117

117







2. Бағаланған мемлекеттік органдардың саны

дана

39

38

39

39

39







3. Көрсетілген электрондық қызметтер санының жыл сайынғы өсуі

млн. бірлік

1,0

2,0

2,0

2,0

2,0







Түпкі

лікті

нәтиже көрсеткіштері

Тиімділікті бағалаудың нәтижелері бойынша тәуелсіз сарапшылардың және үкіметтік емес ұйымдардың сараптама қорытындысы

дана

39

38

39

39

39







Сапа көрсеткіштері

Қорытындыны беру және бағалауды жүргізу мерзімдерін сақтау



%

100

100

100

100

100







Тиімділік көрсеткіштері

Бір мемлекеттік органның сараптамалық қорытындысына жұмсалатын орташа шығындар

мың теңге

1 446

1 577

1669

2217

2395







Бюджеттік шығыстардың көлемі



мың теңге

56 397

56 250

56 250

56 250

56 250








Бюджеттік бағдарламаның нысаны




Бюджеттік бағдарлама



(кіші бағдарлама)



043 «Е-лицензиялау» мемлекеттiк деректер базасын дамыту»



Сипаттамасы



Рұқсат беру құжаттарын автоматтандыру бөлігінде ЕЛ МДҚ АЖ пысықтау

Бюджеттік бағдарламаның түрі




мазмұнына байланысты

бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке бюджеттік бағдарлама

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы



Өлшем бірлігі



Есепті кезең



Жоспарлы кезең



2012 жыл



2013 жыл



2014 жыл



2015 жыл



2016 жыл



2017 жыл



2018 жыл



Тікелей нәтиже көрсеткіштері


1. Барлық уәкілетті мемлекеттік органдарда және аумақтық бөлімшелерде, 14 облыстық әкімдікте, республикалық маңызы бар 2 қалалық әкімдікте ЕЛ МДҚ АЖ енгізу

дана

10

-

-













2. ЕЛ МДБ аттестациялау

дана

-

-

1













3. Берілген рұқсат беру құжаттардың жалпы санынан электрондық түрде берілген рұқсат беру құжаттардың үлесі

%

-

7

15













Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері

Автоматтандырылған рұқсат беру құжаттардың (рәсімдердің) саны



дана

80

280

300













Сапа көрсеткіштері

Бағдарламалық қамтамасыз етудің сапасымен клиенттердің («Е-лицензиялау» МДҚ пайдаланушыларының) қанағаттанушылығы



%

-

80

80













Тиімділік көрсеткіштері

Оңтайландыру және автоматтандыру нәтижесінде қысқартылған құжаттардың саны



дана

120

200

170













Бюджеттік шығыстардың көлемі



мың теңге

613 074

884 692

1 055 664













Карта сайта

Последнее изменение этой страницы: 2018-09-09;



2010-05-02 19:40
referat 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная